Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-624.016,64 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-624.016,64 €
58,58%
-199.627,89 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-199.627,89 €
18,74%
-106.199,44 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-106.199,44 €
9,97%
-96.379,98 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-96.379,98 €
9,05%
-39.089,76 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-39.089,76 €
3,67%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 576.433,52 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.058,12 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,44 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 583.891,08 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.065.313,71 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -481.422,63 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -481.422,63 € |